4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 12/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
222/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
53.411,52
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
24.138,62
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 
01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
222/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
38.693,54
246
222/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
38.693,54
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
24.138,20
65,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/028-2015       
65,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS AGOSTO/2014.
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
41,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/019-2015       
41,45
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
72,89
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/007-2015       
72,89
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.367,68
51
488/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.367,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.367,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
208,37
51
488/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
208,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
208,37
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.878,29
51
503/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.878,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.878,29
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
6999/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
85,13
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
622/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS 
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REFERÊNCIAS - R266261221 - SERV. MUNICIPAIS
0,00
7001/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
1.149,24
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
623/000-2015       
574,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 29599594 E Nº 30291974 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
1.532,32
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
624/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1P006560-3, 10863986-3, 
1O863202-3, 1O839400-3, 1K209572-3 E 1A139019-3
Vl.Total:
510,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1K4006930-3 E 1P665949-3
255,38
SV
2,0000
766,16
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1H096652-2 - MULTAS OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
766,16
SV
1,0000
0,00
7002/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
625/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 1P4137716-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7000/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
626/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER 
AMBULÂNCIA PLACA FRV 5834 - INFRAÇÃO Nº 107627793 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53,20
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
627/000-2015       
53,20
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT PLACA 
FQS 3985 - SAÚDE - APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 5Z0005813 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7008/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
127,69
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
628/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 13/08/14 ÀS 09:06 NA 
AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 854 COM O VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - INFRAÇÃO Nº 
5F0032629 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
402,45
636
877/050-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
402,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.679,88
636
879/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.679,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.679,88
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
171,40
652
1686/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. PERÍODO 09/07 A 10/08 - C/C 
29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
171,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
5.040,00
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
-133,20
433
2273/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2273/1-2015 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO TODO O SERVIÇO
Vl.Total:
-133,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-133,20
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
URBANO
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
716,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
1.246,24
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
784
3980/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
28,50
KG
15,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
130,50
KG
29,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
154,10
UN
115,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
93,84
KG
46,0000
2,04
8 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
24,48
KG
12,0000
1,37
9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
16,44
12,0000
3,40
10 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
61,20
UN
18,0000
3,76
11 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
86,48
KG
23,0000
1,70
12 - LIMAO
11,90
KG
7,0000
2,70
13 - MEXIRICA
124,20
KG
46,0000
3,90
14 - PONKAN
136,50
KG
35,0000
1,90
15 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
13,00
16 - GENGIBRE - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
13,00
KG
1,0000
712,50
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
784
4055/000-2015       
4,45
Item:
1 - Aquisiçao de: SALSICHA - ESTRELA
Vl.Total:
222,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,90
2 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - ESPORTES
490,00
KG
100,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
4457/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE BORRACHA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO 
CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 600,00 - ASSISTÊNCIA
60,00
HR
1,2000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
4463/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO COLETOR
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DE AGUA - SERVIÇOS PRESTADOS PARA VIATURA VERANEIO PLACA 
BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
280,00
HR
5,6000
1.548,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4466/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
176,40
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
176,40
UN
1,0000
44,10
3 - CILINDRO DA RODA
88,20
UN
2,0000
117,60
4 - JOGO DE SAPATA COM LONA
117,60
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
117,60
6 - CABO DE FREIO DE MAO
235,20
UN
2,0000
68,60
7 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
137,20
UN
2,0000
83,30
8 - JOGO DE PALHETA
83,30
1,0000
352,80
9 - BATERIA 48AH
352,80
UN
1,0000
49,00
10 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM DESCONTO R$ 1.548,40 - ASSISTÊNCIA
49,00
UN
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5011/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLAMENTO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
650,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5012/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
2.783,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5044/000-2015       
44,10
Item:
1 - BIELETA
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
127,40
2 - BANDEJA
254,80
2,0000
39,20
3 - BUCHA. DO EIXO TRASEIRO
156,80
4,0000
460,60
4 - PEDAL DE ACELERADOR
460,60
1,0000
254,80
5 - REPARO. TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
431,20
6 - Aquisição de: SEMI EIXO. COM HOMOCINETICA LADO ESQUERDO
431,20
UN
1,0000
274,40
7 - Aquisição de: PNEU. 185 654 R 14
1.097,60
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5052/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
1.317,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5054/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
43,12
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
UN
2,0000
22,54
3 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
UN
2,0000
20,58
4 - COIFA DIANTEIRA
41,16
UN
2,0000
127,40
5 - BANDEJA
254,80
2,0000
23,52
6 - PRATO SUPERIOR
47,04
2,0000
9,80
7 - PORCA
19,60
UNI
2,0000
39,20
8 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
44,10
9 - BIELETA
88,20
2,0000
63,70
10 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,12 - ASSISTÊNCIA
127,40
UNI
2,0000
480,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5123/000-2015       
480,20
Item:
1 - MODULO. ELETRÔNICO - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5124/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA CMW 
0848 (DESCONTO DE 50%) - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
1.223,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
5206/000-2015       
292,04
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
292,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - Aquisição de: POLIA. DO COMANDO
235,20
UN
2,0000
83,30
3 - CORREIA DENTADA
83,30
UN
1,0000
166,60
4 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
83,30
5 - JOGO DE PALHETA
83,30
1,0000
73,50
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
147,00
UNI
2,0000
215,60
7 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE 
USO DA CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1223,04 - FMDCA
215,60
UN
1,0000
904,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5208/000-2015       
362,60
Item:
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO
Vl.Total:
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA
78,40
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
463,54
UN
1,0000
858,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5209/000-2015       
411,60
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
186,20
2 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO MOTOR
372,40
UN
2,0000
74,48
3 - JOGO DE JUNTA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
74,48
1,0000
410,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5216/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM 
USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
40,00
HR
0,8000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
5218/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO NO PAINEL
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 680,00 - FMDCA
80,00
HR
1,6000
695,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5219/000-2015       
171,50
Item:
1 - MANGUEIRA DE AR
Vl.Total:
171,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
78,40
UN
4,0000
83,30
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
83,30
1,0000
362,60
4 - REPARO DO COMPRESSOR. DO AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA 
PLACAS CDV 6072, EM USO ESTA SECRETARIA - FINANÇAS
362,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
656,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5220/000-2015       
656,60
Item:
1 - REPARO. DO CAMBIO 3ª E 5ª MARCHAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
656,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.568,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5221/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
210,70
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
2,0000
39,20
3 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
21,56
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
86,24
UN
4,0000
27,44
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
109,76
UN
4,0000
254,80
6 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
44,10
7 - BIELETA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
88,20
2,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5224/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TUBO DO MOTOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM 
(DESCONTO DE 50%) - GABINETE
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
1.700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5260/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT ATRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
550,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5261/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA DIREÇÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
2.200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5263/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DO CAPO GRANDE FRONTAL E MINI FRENTE - FIAT UNO PLACA DBA 9484 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
44,0000
2.142,28
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5272/000-2015       
901,60
Item:
1 - MINI FRENTE
Vl.Total:
901,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
842,80
2 - TAMPA. TRASEIRA
842,80
UN
1,0000
397,88
3 - CHICOTE ELETRICO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
397,88
UN
1,0000
2.124,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5276/000-2015       
823,20
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - RESERVATORIO. HIDRAULICO
107,80
1,0000
215,60
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
215,60
1,0000
676,20
4 - BOMBA HIDRAULICA
676,20
UN
1,0000
58,80
5 - COXIM COM ROLAMENTO
117,60
UN
2,0000
127,40
6 - BANDEJA. LADO ESQUERDO
127,40
1,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,42
UN
1,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.367,67
71
5528/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.367,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.367,67
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/009-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
419,63
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/007-2015       
419,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
419,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
175,61
731
5530/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
175,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,61
12.370,38
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5546/001-2015       
5,84
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
992,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
170,0000
2,32
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
5,55
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
6,33
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
3,63
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
5,48
6 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
5,31
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,09
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,34%) - EDUCAÇÃO
2.570,45
KG
505,0000
5.122,88
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5547/001-2015       
2,32
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
1.150,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
496,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
5,48
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - 
EDUCAÇÃO
865,83
KG
217,0000
4.534,17
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5550/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
362,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
7,93
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
4,36
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,52
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
5,08
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - 
10,00%) - EDUCAÇÃO
711,20
KG
140,0000
4.550,67
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5551/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
438,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - 
EDUCAÇÃO
863,60
KG
170,0000
18.604,83
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5552/001-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.238,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
359,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
5.452,24
KG
1.292,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - 
1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) 
- EDUCAÇÃO
4.521,20
KG
890,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.606,86
650
5770/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.606,86
Un.:
LT
Quantidade:
497,0200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
455,69
657
5771/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
455,69
Un.:
LT
Quantidade:
140,9500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
810,35
678
5772/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
810,35
Un.:
LT
Quantidade:
250,6500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
727,02
633
5773/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
727,02
Un.:
LT
Quantidade:
244,2300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.932,18
178
5775/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.932,18
Un.:
LT
Quantidade:
1.737,1100
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.468,29
178
5775/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.468,29
Un.:
LT
Quantidade:
1.925,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.416,16
178
5775/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.416,16
Un.:
LT
Quantidade:
1.907,5700
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.948,79
178
5775/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.948,79
Un.:
LT
Quantidade:
1.221,4000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
850,86
178
5775/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
850,86
Un.:
LT
Quantidade:
285,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.114,15
178
5775/007-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.114,15
Un.:
LT
Quantidade:
1.801,2000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.068,89
178
5775/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.068,89
Un.:
LT
Quantidade:
1.785,2600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
6.191,46
178
5775/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.191,46
Un.:
LT
Quantidade:
2.180,6300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
780,25
141
5776/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
780,25
Un.:
LT
Quantidade:
241,3400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
4.696,08
527
5777/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
437,53
Un.:
LT
Quantidade:
146,9800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.367,69
LT
1.041,6600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
890,86
LT
313,7600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.133,52
190
5804/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
3.808,57
Un.:
LT
Quantidade:
1.279,4200
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.324,95
LT
409,8200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
772,92
101
5805/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
224,57
Un.:
LT
Quantidade:
100,6600
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
548,35
LT
169,6100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195,66
68
5806/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
195,66
Un.:
LT
Quantidade:
60,5200
3,23
4.002,73
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
763
5821/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
2.494,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
771,6600
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
1.507,95
LT
531,1000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.716,48
763
5821/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
680,90
Un.:
LT
Quantidade:
210,6100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
2.035,58
LT
716,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.360,70
229
5822/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.003,23
Un.:
LT
Quantidade:
928,9300
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
357,47
LT
125,9000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
109,92
689
5823/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
109,92
Un.:
LT
Quantidade:
34,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
121,76
336
5880/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,76
Un.:
LT
Quantidade:
37,6600
3,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
502,44
431
5881/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
502,44
Un.:
LT
Quantidade:
155,4100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
8.032,76
319
5882/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.932,45
Un.:
LT
Quantidade:
2.144,2800
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.100,31
LT
387,5300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
229,03
458
5883/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,03
Un.:
LT
Quantidade:
70,8400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.640,68
458
5883/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.640,68
Un.:
LT
Quantidade:
507,4800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
445,25
348
5887/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,25
Un.:
LT
Quantidade:
137,7200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
64,66
49
5904/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
64,66
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
8.280,96
275
6419/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.280,96
Un.:
LT
Quantidade:
2.781,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
662,98
275
6420/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,98
Un.:
LT
Quantidade:
233,5000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
606,02
275
6421/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO JULHO/15 - SECRETARIA SAÚDE/AMBULÂNCIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,02
Un.:
LT
Quantidade:
203,5800
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.090,49
2
6425/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
GABINETE
Vl.Total:
1.090,49
Un.:
LT
Quantidade:
337,3000
3,23
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
189,75
143
6487/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
189,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,75
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
188,80
41
6577/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES 
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
188,80
Un.:
SV
Quantidade:
3.776,0000
0,05
110,80
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/001-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- 
0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
72,80
UN
26,0000
22,40
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/001-2015       
2,80
Item:
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
948,48
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, 
FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, 
INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
948,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
384,0000
333,45
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/001-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.551,74
650
7365/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.551,74
Un.:
LT
Quantidade:
789,2800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.195,26
650
7366/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.195,26
Un.:
LT
Quantidade:
535,7500
2,23
332,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7372/000-2015       
36,90
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
332,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
359,04
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7373/000-2015       
2,47
Item:
1 - Aquisição de: ANEL
Vl.Total:
2,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
105,62
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,62
UN
1,0000
73,13
3 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
89,36
4 - FILTRO DE AR
89,36
UN
1,0000
88,46
5 - FILTRO DO HABITACULO  - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE 
- ASSISTÊNCIA
88,46
UN
1,0000
200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
636
7392/000-2015       
200,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA 
LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.364,46
51
7576/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.364,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.364,46
388,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
7648/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
58,40
PCT
10,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
839,26
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/006-2015       
839,26
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
839,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.889,19
275
7809/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.889,19
Un.:
LT
Quantidade:
1.721,9700
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
18.248,12
319
7810/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.248,12
Un.:
LT
Quantidade:
5.644,3300
3,23
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
6.486,00
560
7932/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa 
etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - 
Vl.Total:
3.286,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.643,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
XALINGO
2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado 
para 1 até 4 anos brincarem juntas.
Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - 
XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
3.200,00
UN
8,0000
400,00
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
24.879,33
560
7934/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador 
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes 
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: 
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / 
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m   /Largura: 
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO
Vl.Total:
6.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.050,00
2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais 
possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de 
apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de 
acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha 
elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com 
a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas 
inferiores em formato de semi-círculo para passagem.
1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão 
que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 
balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem 
das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás 
pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. 
Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno 
pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com 
certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO
9.000,00
UN
2,0000
4.500,00
3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado  em  madeira,  contendo  48  peças  em  03 cores  diferentes  
(amarela,  azul  e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - 
EDIT. FUND.
274,20
UN
10,0000
27,42
4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
341,90
UN
13,0000
26,30
5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com 
camiseta. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm  - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com 
camiseta e tiarinha. - SIDERAL
354,51
UN
13,0000
27,27
8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de 
plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima 
de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO
7.400,00
UN
4,0000
1.850,00
9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo 
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a 
estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND -  - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
749,70
UN
3,0000
249,90
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
1.190,00
560
7937/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete 
com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos 
para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por:
- 182 (cento e oitenta e duas)  figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua 
face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca  na 
frente e no verso.
- 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes 
estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das 
habilidades.  Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem 
(compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala 
(fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos 
alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade 
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
595,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
2.945,15
560
7938/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. 
Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. 
Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL
Vl.Total:
30,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,45
2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em
bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas
(CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL
2.065,40
UN
23,0000
89,80
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 
cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos  e com 
som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de 
identificação  do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK
489,50
UN
11,0000
44,50
4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por 
sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
359,80
UN
7,0000
51,40
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
13.810,02
560
7996/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de 
espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada 
em caixa de papelão - BRINK MOBIL
Vl.Total:
516,10
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
39,70
2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. 
Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL
1.776,00
UN
12,0000
148,00
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado  em MDF, impresso  em  cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, 
com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça 
medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho 
aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com 
cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada 
peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com 
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL
87,78
UN
11,0000
7,98
8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada.  Idade 03 anos. 
Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do 
INMETRO. - BRINK MOBIL
50,26
UN
7,0000
7,18
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de 
altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - 
BRINK MOBIL
97,02
UN
11,0000
8,82
10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com 
cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. 
Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK 
MOBIL
881,54
UN
11,0000
80,14
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de 
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos 
estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas:
Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK
7.044,70
UN
5,0000
1.408,94
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto 
contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou 
saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL
1.101,12
UN
6,0000
183,52
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches  
com  aproximadamente  30  cm  altura  (Mamãe, Papai,  Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima:  
fantoches  confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  espuma  flexível; cabelos de lã 
100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com  corpo  na  cor 
creme/perola/bege  claro,  com  vestimentas,  cabelos, acessórios e demais características representativas de 
cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava  interna na cabeça do fantoche e 
506,70
UN
9,0000
56,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto  de personagens  de  
contos  populares  tradicionais  composto por  5  personagens:  a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e 
mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados  em  tecido  100%  acrílico  e  antialérgico  e  
espuma  flexível.  Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem 
representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,88
UN
3,0000
48,96
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6  
fantoches  de  animais  domésticos,  com  aproximadamente  25  cm  de  altura. Confeccionados em feltro e 
costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema 
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). - BRINK MOBIL
146,90
UN
5,0000
29,38
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de 
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas.  Paredes frontal e  
laterais  em MDF  ,  com  3mm  de  espessura,  ilustradas  com serigrafia.  O painel frontal  deve  medir  
aproximadamente  79  cm  de  largura  x  75  de  altura  -  com  janela  de aproximadamente 68 x 33 cm. As 
laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59  cm  
de  altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100%  algodão,  antialérgico  na  área  da janela. 
Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL
435,90
UN
5,0000
87,18
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e 
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. 
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, 
sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm.  A base e os palitos 
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC 
laminado transparente (cristal).  Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL
456,32
CJ
16,0000
28,52
18 - Alfabeto Móvel em  E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado 
de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 
22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
211,68
UN
24,0000
8,82
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
161.258,44
246
8325/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 
PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
161.258,44
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
16.832,47
0,00
6364/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
49,39
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
183
8452/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO DIA 21/06/2015 - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 15h00 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
6649/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
0,00
632
8480/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2015 COM SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
6643/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
296,34
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8481/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, 
09, 15 E 16 DE  AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
85,56
12,0000
0,00
6642/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
296,34
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
8482/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, 
09, 15 E 16 DE  AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
85,56
12,0000
1.450,00
6699/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.450,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
8500/000-2015       
1.450,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6721/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8501/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - -ARTICIPAR DA PALESTRA: CULTURA DE PAZ E ATITUDE DE COMPREENSÃO: 
COMPARTILHANDO PRÁTICAS E INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO 
DIA 26/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
6720/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8502/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: COMPARTILHANDO PRÁTICAS E 
INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E 
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
17,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8654/000-2015       
17,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
17,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8655/000-2015       
73,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
73,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8659/000-2015       
186,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
186,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8661/000-2015       
25,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
25,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8663/000-2015       
899,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2012
Vl.Total:
899,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
3.013,87
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
8672/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
3.336,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8673/000-2015       
0,80
Item:
1 - Lápis grafite Sextavado com 21 cm ( aproximado) - ACRILEX
Vl.Total:
48,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2,26
2 - Giz de cera Grosso, caixa com 06 cores primárias - ACRILEX
135,60
UN
60,0000
0,80
3 - Borracha Branca plástica com capa, medidas aproximadas de 32,5 x 16,5 x 27cm - MARIPEL
48,00
UN
60,0000
16,50
4 - Bloco papel Kraft A4 180 g,contendo 50 folhas - NELPEL
990,00
UN
60,0000
9,50
5 - Bloco desenho Papel canson branco, A3, com 20 folas 180 g - KAZ
570,00
UN
60,0000
9,90
6 - Tesoura em metal medida 8" - KAZ
148,50
UN
15,0000
14,90
7 - Tesoura em metal medida 10" - KAZ
223,50
UN
15,0000
5,17
8 - Compasso Escolar em metal - GOLER
41,36
UN
8,0000
7,64
9 - Papelão Paraná Natural n°80, 625 g 80x100 cm - NELPEL
152,80
UN
20,0000
65,28
10 - Cavalete de pintura 1,70 X 1,70 - ART POP - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
979,20
UN
15,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
743,19
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8674/000-2015       
3,10
Item:
1 - Palheta para pintura Oval mini 15x9,5 cm - SOUZA
Vl.Total:
68,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
6,12
2 - Secante de cobalto 100 ml - ACRILEX
48,96
UN
8,0000
7,20
3 - Essência terebentina 100 ml - ACRILEX
57,60
UN
8,0000
5,86
4 - Óleo de linhaça 100 ml - ACRILEX
46,88
UN
8,0000
2,90
5 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
14,50
UN
5,0000
3,50
6 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
17,50
UN
5,0000
4,20
7 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
21,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,90
8 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 20 - KAZ
24,50
UN
5,0000
4,95
9 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
24,75
UN
5,0000
4,50
10 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,50
UN
5,0000
6,00
11 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 6 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
6,00
12 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,00
UN
5,0000
10,64
13 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
14 - Pincel chato Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
13,04
15 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 2 - ACRILEX
65,20
UN
5,0000
14,50
16 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
72,50
UN
5,0000
15,50
17 - Pincel formato leque Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
77,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
409,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015       
6,83
Item:
1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
409,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
606,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8676/000-2015       
1,44
Item:
1 - Lápis graduação B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
Vl.Total:
86,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
1,44
2 - Lápis graduação 6B Sextavado com 21 cm ( aproximado) - MERCUR
57,60
UN
40,0000
7,70
3 - Lápis carvão Sextavado com 21 cm ( aproximado) - CORFIX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
462,00
UN
60,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
424,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8677/000-2015       
11,28
Item:
1 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 12 - ACRILEX
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
15,28
2 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 14 - ACRILEX
76,40
UN
5,0000
16,16
3 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 16 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
16,16
4 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 20 - ACRILEX
80,80
UN
5,0000
1,10
5 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
5,50
UN
5,0000
1,20
6 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,20
7 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,30
8 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,30
9 - Pincel  chato  Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,50
10 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
11 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 12 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
12 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 14 - KAZ
7,50
UN
5,0000
1,50
13 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 16 - KAZ
7,50
UN
5,0000
2,76
14 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 18 - KAZ
13,80
UN
5,0000
3,00
15 - Pincel  chato Em cerda natural, tamanho 24 - KAZ
15,00
UN
5,0000
0,90
16 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 0 - KAZ
4,50
UN
5,0000
1,00
17 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 2 - KAZ
5,00
UN
5,0000
1,20
18 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 4 - KAZ
6,00
UN
5,0000
1,30
19 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 6 - KAZ
6,50
UN
5,0000
1,20
20 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 8 - KAZ
6,00
UN
5,0000
2,50
21 - Pincel redondo Em cerda natural, tamanho 10 - KAZ - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 30.376-6 
BB - ASSISTÊNCIA
12,50
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.641,95
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8678/000-2015       
5,42
Item:
1 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART
Vl.Total:
813,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,80
2 - Tela para Pintura 30 x 40 cm - ITATIBA
216,00
UN
20,0000
15,80
3 - Tela para Pintura 40 x50 cm - ITATIBA
316,00
UN
20,0000
3,08
4 - Tinta acrílica Bisnaga 20 ml para pintura em tela- cores variadas - ACRILEX
462,00
UN
150,0000
5,03
5 - Tinta óleo Bisnaga 20 ml  para pintura em tela- cores primarias variadas - ACRILEX
251,50
UN
50,0000
4,24
6 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
7 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
8 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
5,73
9 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
28,65
UN
5,0000
6,98
10 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 12 - ACRILEX
34,90
UN
5,0000
9,18
11 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 16 - ACRILEX
45,90
UN
5,0000
13,80
12 - Pincel redondo Em pelo de orelha de boi, tamanho 20 - ACRILEX
69,00
UN
5,0000
4,24
13 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 0 - ACRILEX
21,20
UN
5,0000
4,32
14 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 2 - ACRILEX
21,60
UN
5,0000
4,44
15 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 4 - ACRILEX
22,20
UN
5,0000
6,04
16 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 8 - ACRILEX
30,20
UN
5,0000
10,64
17 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 14 - ACRILEX
53,20
UN
5,0000
13,68
18 - Pincel Chato curto Em pelo de orelha de boi, tamanho 18 - ACRILEX
68,40
UN
5,0000
6,38
19 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 4 - ACRILEX
31,90
UN
5,0000
7,80
20 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 6 - ACRILEX
39,00
UN
5,0000
10,46
21 - Pincel formato de língua de gato Em cerda natural, tamanho 8 - ACRILEX - PARA USO DA OFICINA DE 
PINTURA - C/C 30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
52,30
UN
5,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
3.900,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
8679/000-2015       
2.600,08
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624023-0 CEF - MS 
- PAM - SAÚDE
Vl.Total:
3.900,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
3.900,12
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
8680/000-2015       
2.600,08
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624028-1 CEF - MS 
- PPI - SAÚDE
Vl.Total:
3.900,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
0,00
6960/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
8681/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ/SP, DIA 06/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - VIAGEM PARA 
REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6959/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
336,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
8682/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - BARRA DO 
TURVO/SP, SAÍDA 26/04/15, ÀS 14h00 E RETORNO 27/07/15 ÀS 17h00 - CANANÉIA/SP, 06/08/15, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h00, JUQUIÁ/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
196,32
1,0000
0,00
7004/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
0,00
274
8683/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MÁRCIA C. R. RIBOSKI E AS FARMACÊUTICAS LETÍCIA G. FERREIRA E 
ROBERTA L R. GATO QUE PARTICIPARAM DO 4º ENCONTRO PRESENTIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - 24/07/15, 
SAÍDA àS 12h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
6823/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
524,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
8684/000-2015       
524,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
524,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6824/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
527,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
8685/000-2015       
527,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - C/C 404-7 CEF - 
Vl.Total:
527,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/08/2015 ATÉ 12/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
6830/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
816,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
8686/000-2015       
816,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
816,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Agosto de 2015.